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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000091
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27303
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.462.000

Retención DNCP
₲ 28.000
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GREGORIO ALCIDES NUÑEZ DUARTE
RUC
401357-3
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12006-17-140115
Monto Contrato
₲ 92.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.546.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.546.240

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331190
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas