Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005252
Monto de la Factura
₲ 12.375.734
Nro. Solicitud de Transferencia
77613
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.534.184
Retención DNCP
₲ 43.203
Retención IVA
₲ 337.520
Retención Renta
₲ 450.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ANTARES S.A.
RUC
80078672-6
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-221783
Monto Contrato
₲ 54.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.544.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.544.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421341
Nombre de la Licitación
Servicio de transporte terrestre para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional
