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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002422
Monto de la Factura
₲ 2.830.623
Nro. Solicitud de Transferencia
218211
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.638.141

Retención DNCP
₲ 9.881
Retención IVA
₲ 77.199
Retención Renta
₲ 102.932
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
24/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11001-22-217264
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.997.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.997.733

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415827
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos informáticos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional