Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002398
Monto de la Factura
₲ 385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185975
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.600
Retención DNCP
₲ 1.400
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-11003-20-191138
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.655.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.655.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384013
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Muebles de Oficina
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados
