Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002262
Monto de la Factura
₲ 1.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110551
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.758.900
Retención DNCP
₲ 6.600
Retención IVA
₲ 49.500
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-11003-20-191138
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.655.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.655.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384013
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Muebles de Oficina
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados
