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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000759
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122072
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.032.582

Retención DNCP
₲ 7.418
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109129
Monto Contrato
₲ 25.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.937.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.937.468

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288978
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mnatenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4