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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015328
Monto de la Factura
₲ 11.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174610
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.698.546

Retención DNCP
₲ 40.091
Retención IVA
₲ 306.818
Retención Renta
₲ 204.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
159/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-117988
Monto Contrato
₲ 11.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.698.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.698.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301183
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5