Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002216
Monto de la Factura
₲ 420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47117
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 399.412
Retención DNCP
₲ 1.497
Retención IVA
₲ 11.455
Retención Renta
₲ 7.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
82/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111778
Monto Contrato
₲ 8.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.372.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.372.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291230
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE USO ELECTRONICO Y DE COMPUTACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3