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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175042
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.240

Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 60.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Jose Elpidio Terraza Saavedra
RUC
2210838-6
Número de Contrato
98/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-112038
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.667.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.667.503

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297086
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5