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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174672
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.818

Retención DNCP
₲ 35.637
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 181.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OLGA MERCEDES BARRETO RIVAS
RUC
3386961-8
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-117598
Monto Contrato
₲ 33.326.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.248.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.248.567

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300193
Nombre de la Licitación
Mantenimienmto y Reparaciones Menores de Edificios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1