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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 3.999.400
Nro. Solicitud de Transferencia
73365
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.357

Retención DNCP
₲ 14.252
Retención IVA
₲ 109.075
Retención Renta
₲ 72.716
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106891
Monto Contrato
₲ 28.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.053.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.053.722

Datos de la Licitación

ID de Licitación
289258
Nombre de la Licitación
Adq. de Repuestos y Accesorios Menores para Computadoras e impresoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4