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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001809
Monto de la Factura
₲ 8.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106978
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
23-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.382.905

Retención DNCP
₲ 31.413
Retención IVA
₲ 240.409
Retención Renta
₲ 160.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
56/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109493
Monto Contrato
₲ 42.272.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.688.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.688.007

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291581
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3