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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014738
Monto de la Factura
₲ 12.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166865
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.277.175

Retención DNCP
₲ 46.007
Retención IVA
₲ 352.091
Retención Renta
₲ 234.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105575
Monto Contrato
₲ 105.670.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.846.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.846.602

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293966
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de Equipos de Fotocopiadoras.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2