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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 2.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135852
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.529.612

Retención DNCP
₲ 9.479
Retención IVA
₲ 72.545
Retención Renta
₲ 48.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105577
Monto Contrato
₲ 16.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.008.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.008.682

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293966
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de Equipos de Fotocopiadoras.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2