Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 3.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91032
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
01-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.775.397
Retención DNCP
₲ 14.148
Retención IVA
₲ 108.273
Retención Renta
₲ 72.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-105577
Monto Contrato
₲ 16.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.008.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.008.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293966
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de Equipos de Fotocopiadoras.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2