Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037369
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5279
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.730.032
Retención DNCP
₲ 13.968
Retención IVA
₲ 108.000
Retención Renta
₲ 108.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
500
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-113654
Monto Contrato
₲ 101.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.797.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.797.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297115
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTO A DEMANDA PARA EQUIPOS MEDICOS DE LA MARCA VALLEYLAB PARA EL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS DEL MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
