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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 2.447.140
Nro. Solicitud de Transferencia
146919
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.327.186

Retención DNCP
₲ 8.721
Retención IVA
₲ 66.740
Retención Renta
₲ 44.493
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-115140
Monto Contrato
₲ 107.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.081.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.081.634

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288690
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma