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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002753
Monto de la Factura
₲ 18.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125166
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
09-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.973.789

Retención DNCP
₲ 64.983
Retención IVA
₲ 497.318
Retención Renta
₲ 331.545
Multa
₲ 367.365

Datos del Contrato

Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-107048
Monto Contrato
₲ 77.557.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.011.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.011.069

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287639
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES PARA LAS REGIONES SANITARIAS DE CONCEPCIÓN, SAN PEDRO Y CANINDEYU
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1