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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002517
Monto de la Factura
₲ 215.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89400
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2018
Fecha de la Transferencia
25-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.461

Retención DNCP
₲ 766
Retención IVA
₲ 5.864
Retención Renta
₲ 3.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Maximo Jara Aquino
RUC
1782650-0
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-112300
Monto Contrato
₲ 32.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.049.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.049.556

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286500
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Eventos de la DIGESA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3