Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000575
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 86.765.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            83225
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-06-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-08-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            03-08-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 82.511.938
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 309.199
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.366.318
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.577.545
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
        
                                    RUC
                            
            4022404-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            45
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-15-117539
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 86.765.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 82.511.938
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 82.511.938
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            295967
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD N° 09/2015 Adquisición de Equipos para Sistema de Circuito Cerrado
        
                                    Convocante
                            
            Hospital Nacional  / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital Nacional 
        