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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006714
Monto de la Factura
₲ 17.443.200
Nro. Solicitud de Transferencia
9433
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
02-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.588.166

Retención DNCP
₲ 62.161
Retención IVA
₲ 475.724
Retención Renta
₲ 317.149
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-113528
Monto Contrato
₲ 139.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.635.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.635.337

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298154
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DESCARGAS DE TANQUES DE ENTRADAS DE LIQUIDOS CLOACALES PARA EL HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)