Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005601
Monto de la Factura
₲ 18.988.800
Nro. Solicitud de Transferencia
29669
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.058.003
Retención DNCP
₲ 67.669
Retención IVA
₲ 517.877
Retención Renta
₲ 345.251
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12008-15-113528
Monto Contrato
₲ 139.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.635.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.635.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298154
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DESCARGAS DE TANQUES DE ENTRADAS DE LIQUIDOS CLOACALES PARA EL HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
