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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026358
Monto de la Factura
₲ 1.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179098
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.360.036

Retención DNCP
₲ 4.964
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
09/16
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-128001
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.836.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.836.493

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306313
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento, reparación y provisión de repuestos de fotocopiadoras
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo