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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120630
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.152.000

Retención DNCP
₲ 98.000
Retención IVA
₲ 750.000
Retención Renta
₲ 500.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-125969
Monto Contrato
₲ 97.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.910.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.910.924

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311895
Nombre de la Licitación
Servicio de reacondicionamiento del sistema de prevención de incendio
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional