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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003877
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101347
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.981

Retención DNCP
₲ 3.564
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
₲ 18.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-11001-16-119490
Monto Contrato
₲ 119.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.343.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.343.455

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300158
Nombre de la Licitación
Provisión de arreglos florales
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional