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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 9.918.149
Nro. Solicitud de Transferencia
135745
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.431.979

Retención DNCP
₲ 35.345
Retención IVA
₲ 270.495
Retención Renta
₲ 180.330
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12003-15-107980
Monto Contrato
₲ 109.960.451
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.621.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.621.074

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295067
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Limpiezas
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES