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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000883
Monto de la Factura
₲ 3.498.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131107
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.326.534

Retención DNCP
₲ 12.466
Retención IVA
₲ 95.400
Retención Renta
₲ 63.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
07/17
Código de Contratación (CC)
CD-12002-17-140546
Monto Contrato
₲ 17.779.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.642.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.642.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
326037
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica