Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005854
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163029
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.182
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
04/17
Código de Contratación (CC)
CD-12002-17-136957
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.242.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.242.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322119
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica
