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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004901
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131148
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.707.360

Retención DNCP
₲ 17.640
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 90.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
04/17
Código de Contratación (CC)
CD-12002-17-136957
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.242.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.242.911

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322119
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica