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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005121
Monto de la Factura
₲ 6.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179660
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2017
Fecha de la Transferencia
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.186.137

Retención DNCP
₲ 23.181
Retención IVA
₲ 177.409
Retención Renta
₲ 118.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
04/17
Código de Contratación (CC)
CD-12002-17-136957
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.242.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.242.911

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322119
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica