Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004619
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65116
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DORA IDALINA CACERES BENITEZ
RUC
1407855-4
Número de Contrato
04/17
Código de Contratación (CC)
CD-12002-17-136957
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.242.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.242.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322119
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica
