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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001565
Monto de la Factura
₲ 10.987.200
Nro. Solicitud de Transferencia
38157
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.339.455

Retención DNCP
₲ 38.755
Retención IVA
₲ 299.651
Retención Renta
₲ 299.651
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-221598
Monto Contrato
₲ 79.581.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.890.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.890.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419810
Nombre de la Licitación
Provisión y colocación de cortinas para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores