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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023976
Monto de la Factura
₲ 13.811.054
Nro. Solicitud de Transferencia
143741
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.996.831

Retención DNCP
₲ 48.715
Retención IVA
₲ 376.665
Retención Renta
₲ 376.665
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
13/2022
Código de Contratación (CC)
CD-11002-22-215432
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.335.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.335.910

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412094
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores