Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001686
Monto de la Factura
₲ 5.723.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144623
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.385.603
Retención DNCP
₲ 20.187
Retención IVA
₲ 156.082
Retención Renta
₲ 156.082
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28002-21-203777
Monto Contrato
₲ 89.973.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.708.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.708.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391303
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales e insumos eléctricos y ferretería
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado
