Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0027233
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.580.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            77360
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-05-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-06-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-06-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.368.943
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 12.628
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 97.637
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 97.636
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SOME S.A.C.I.A
        
                                    RUC
                            
            80020681-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            02/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12020-23-224925
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 60.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 49.809.314
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 49.809.314
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            422644
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Agua mineral en bidones para el MINNA. Ad Referéndum 2023
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC  Ministerio de la Niñez y la Adolescencia
        