Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0014399
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.610.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            37670
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-03-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-04-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-04-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.220.311
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 23.315
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 180.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 180.273
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TRAFOSUR SA
        
                                    RUC
                            
            80026314-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            45
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12011-21-210147
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 176.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 68.316.077
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 68.316.077
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            404219
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACIÓN DIRECTA N° 32/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Industria y Comercio
        