Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000194
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 34.410.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            148218
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-01-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-01-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 32.723.284
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 122.625
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 938.455
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 625.636
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Romel Rufino Vargas Albarez
        
                                    RUC
                            
            3549778-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            41
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28005-17-145428
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 34.410.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 32.723.284
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 32.723.284
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            326159
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Reparación, Remodelación y Cambio de Cielorraso en el Edificio de la Biblioteca Central de la UNC
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Concepción (UNC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        