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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-002-0004238
Monto de la Factura
₲ 2.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110692
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.210.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-85118
Monto Contrato
₲ 5.147.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.895.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.895.178

Datos de la Licitación

ID de Licitación
260236
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)