Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000336
Monto de la Factura
₲ 2.177.628
Nro. Solicitud de Transferencia
184843
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.167.176
Retención DNCP
₲ 8.362
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IVAN GREGORIO MACIEL ROMAN
RUC
2156784-0
Número de Contrato
213/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-212786
Monto Contrato
₲ 155.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.801.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.801.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407107
Nombre de la Licitación
CD 02/2022 - ADQUISICION DE PERIODICOS PARA NIVEL CENTRAL - MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
