Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001682
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 50.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            163380
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-10-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            01-11-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-11-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 47.052.274
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 176.364
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.363.636
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.363.636
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            WILFRIDO RAMIREZ ZARATE
        
                                    RUC
                            
            2944689-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            03
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-22-214515
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 53.250.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 50.110.672
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 50.110.672
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            412047
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Cubiertas para los vehiculos de los servicios dependientes de la Segunda Región Sanitaria
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)
        