Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0011409
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.044.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            115434
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-08-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-08-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.747.105
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 17.793
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 137.577
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 137.577
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SIEMI SRL
        
                                    RUC
                            
            80001194-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12008-22-213670
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 150.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 88.020.297
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 88.020.297
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            409675
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimiento de Generadores - Plurianual
        
                                    Convocante
                            
            Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu
        