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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014580
Monto de la Factura
₲ 236.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86606
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2024
Fecha de la Transferencia
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.960

Retención DNCP
₲ 832
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-220619
Monto Contrato
₲ 12.183.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.912.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.912.671

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417004
Nombre de la Licitación
CD N° 05/2022 "SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SUPERTINTENDENCIA DE SALUD - CONTRATO ABIERTO"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud