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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000032
Monto de la Factura
₲ 6.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58343
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.469.688

Retención DNCP
₲ 24.250
Retención IVA
₲ 187.500
Retención Renta
₲ 187.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
3/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-221643
Monto Contrato
₲ 24.489.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.045.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.045.359

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412398
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical