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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001401
Monto de la Factura
₲ 13.142.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144215
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.378.809

Retención DNCP
₲ 46.355
Retención IVA
₲ 358.418
Retención Renta
₲ 358.418
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-162009
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.235.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.235.211

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349518
Nombre de la Licitación
Adquisicion de tinta y toner
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud