Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062416
Monto de la Factura
₲ 12.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162961
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.094.346
Retención DNCP
₲ 45.290
Retención IVA
₲ 350.182
Retención Renta
₲ 350.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161893
Monto Contrato
₲ 109.249.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.905.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.905.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343343
Nombre de la Licitación
Primas y gastos de seguros
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad