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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001005
Monto de la Factura
₲ 2.472.200
Nro. Solicitud de Transferencia
114133
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
19-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.351.017

Retención DNCP
₲ 8.810
Retención IVA
₲ 67.424
Retención Renta
₲ 44.949
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-156758
Monto Contrato
₲ 51.496.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.818.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.818.358

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346064
Nombre de la Licitación
Provisión de agua en botellitas y en Bidones
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia