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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006328
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151470
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.771

Retención DNCP
₲ 1.411
Retención IVA
₲ 10.909
Retención Renta
₲ 10.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157253
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.528.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.528.876

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345965
Nombre de la Licitación
Servicios de Hotelería - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura