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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018377
Monto de la Factura
₲ 6.880.118
Nro. Solicitud de Transferencia
160780
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.542.867

Retención DNCP
₲ 24.518
Retención IVA
₲ 187.640
Retención Renta
₲ 125.093
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157357
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.969.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.969.540

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340732
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, PARA LA SENABICO.
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados