Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0007843
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.750.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            142873
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-10-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-11-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-11-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.416.082
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 20.282
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 156.818
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 156.818
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TRAFOSUR SA
        
                                    RUC
                            
            80026314-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            17/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-18-159282
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 15.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 7.450.657
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 7.450.657
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            340904
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicios de mantenimiento y reparación de transformador de 112.5 kva
        
                                    Convocante
                            
            Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Procuraduria General de la Republica
        