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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 8.393.276
Nro. Solicitud de Transferencia
186699
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.905.855

Retención DNCP
₲ 29.605
Retención IVA
₲ 228.908
Retención Renta
₲ 228.908
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-166255
Monto Contrato
₲ 8.393.276
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.905.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.905.855

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349913
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay